你好,這個固定資產(chǎn)原值是多少?
老師您好,我新接手的公司,公司購買汽車之前的會計(jì)沒有入賬計(jì)入固定資產(chǎn),1年以后汽車汽車賣了,買的時候是90多萬,賣了70萬,賣了入的是營業(yè)外支出;請教一下老師,這個固定資產(chǎn)沒有入賬,賣出去我覺得是不是要做的盤盈記入營業(yè)外收入
老師:您 好!請問去年公司一季度收入減去費(fèi)用后有一萬多的利潤,一季度交了五百多的所得稅,全年一共的利潤是十二萬左右,但是由于公司五月份的時候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn),年底的時候公司的會計(jì)給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣,導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬,(就需要退前期交了的五百多的稅)稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下,請問我這個是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
老師,我想問下,去年我們購買的電梯1月份發(fā)生了一筆電梯改造款1萬多,這個1萬多怎么入帳,之前購買電梯時計(jì)入固定資產(chǎn)科目。
老師請問公司去年9月花15萬購買的液晶顯示屏但是款項(xiàng)只是付一部分剩下的遲遲不付款,去年12月付完全款,我把這兩筆款項(xiàng)掛在應(yīng)付賬款。也沒入固定資產(chǎn)今年1月份取得發(fā)票,我從什么時候開始折舊呢
您好老師,我是博物館財(cái)務(wù)人員,22年我們單位向國家申請了一筆文物庫房改造專項(xiàng)資金140萬,招標(biāo)成功后,去年6月份預(yù)付了19萬多的定金,這筆定金我直接記賬為商品服務(wù)支出,工程一直到23年1月才結(jié)束,審計(jì)后這項(xiàng)工程是用去了122333元,支付了剩余款項(xiàng),其中還有3萬多的質(zhì)保金放在了往來資金,等兩年后支付。我想請教一下這122萬多的固定資產(chǎn)怎么記賬呢?
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當(dāng)時按照3%簡易計(jì)稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應(yīng)該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計(jì)入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進(jìn)銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個成本42.5,錯誤的入成了53 .5,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票42.5,商品已銷售3個。讓我司技術(shù)修改進(jìn)銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補(bǔ)貼怎么做
長期股權(quán)投資的科目用于那些事項(xiàng)
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當(dāng)中填寫涉外收入申報(bào)單號那里查詢???應(yīng)該是那個部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣但是賬上進(jìn)了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么處理呢
一臺電梯,原值248500元
你好,那你這個錢可以做到管理費(fèi)用里面的。
如何判斷資本化還是費(fèi)用花
你好不超過原值50%的
或者是修理了,能延長兩到三年的使用年限的,這種可以資本化。