借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)抵扣了5000,發(fā)票平臺(tái)也認(rèn)證了,但是會(huì)計(jì)就只是在取得發(fā)票時(shí)做的分錄 借: 管理費(fèi)用。。。應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度暫估了商品入庫(kù),也完成了結(jié)轉(zhuǎn),但是后期收到了發(fā)票單價(jià)有高低,也沒(méi)有將差額進(jìn)行成本調(diào)整,這個(gè)我需要怎么處理呢
老師你好,我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)有一筆銷項(xiàng)票沒(méi)做進(jìn)去,這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呀?
公司是小規(guī)模,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,21年少記了一筆收入2500元和一筆對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本800元,但銷項(xiàng)稅已申報(bào),需要改21年企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)繳所得稅嘛還是放在24年?賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆輔助成本是專用發(fā)票,但是我做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—輔助費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金,忘了做進(jìn)項(xiàng)稅額,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)整
現(xiàn)場(chǎng)核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過(guò)期了,賬務(wù)怎么處理
老師,上游公司說(shuō)的是給我們開(kāi)發(fā)票的公司,不是我們開(kāi)發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開(kāi)始繳納社保和公積金了,但是一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開(kāi)始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū),如果后期增值稅即征即退的話,開(kāi)票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn),這個(gè)有問(wèn)題嗎,多出來(lái)的記哪里呀