你好,你們單位是哪一方的?這個(gè)是你的固定資產(chǎn)嗎?
設(shè)備以舊換新怎么做賬啊?
老師,我們單位設(shè)備以舊換新,原設(shè)備原值26548.68元,累計(jì)折舊9668.75元,現(xiàn)在做價(jià)10600元置換新設(shè)備,新設(shè)備價(jià)值50600元,他們現(xiàn)在就按40000元開票過來,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,我們單位是一般納稅人,現(xiàn)將設(shè)備以舊換新,舊設(shè)備原值26548.68元,累計(jì)折舊9380.53元,現(xiàn)在和他們置換的新設(shè)備價(jià)值50600元,舊設(shè)備作價(jià)10600元,對方現(xiàn)在開票4000元,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,新年好,我公司以舊換新購入一臺新設(shè)備,如何入賬,是不是要把舊的機(jī)器做清理后重新入新的設(shè)備,分錄?
老師,對方以舊設(shè)備換我們的新設(shè)備,舊設(shè)備值2萬,新設(shè)備10萬,收對方8萬塊錢,那我應(yīng)該怎樣給對方開票?分錄怎么做?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
對,固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 這個(gè)是你處置的舊設(shè)備, 然后新設(shè)備借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)收賬款銀行存款。
稅費(fèi)是按照固定資產(chǎn)清理的13%吧?
一般納稅人零九年之后買來的,稅率是13%。
好的,謝謝老師
不用客氣,新年快樂。
你好,老師,稅費(fèi)是固定資產(chǎn)清理的溢價(jià)部分的嗎?
你好,不是的,這個(gè)是你處置收入。