你好,你給對方開10萬的發(fā)票,對方給你開2萬的發(fā)票。你們是主要銷售設備是吧?這個舊設備也能銷售嗎?如果是的話,借庫存商品。貸,應付賬款2萬, 借,銀行存款8萬, 應付賬款2萬。 貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。 借,主營業(yè)務成本。貸,庫存商品。
去年11月融資租入一臺設備已繳8個月的按揭款,因設備原因?qū)Ψ绞栈卦O備并把已繳的款項退還。對方重新?lián)Q了新的同樣的設備給我們,已交首付1萬,每月按揭3千元,按揭24個月 請問賬務怎么處理?
老師,幫我看看,公司處理一臺設備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個分錄可對?
固定資產(chǎn)原價值70000,現(xiàn)在扣除折舊4萬后,凈殘值3萬,公司打算用凈殘值3萬以舊換新買一臺新的設備,新設備價值11萬,我公司給對方公司開了3萬的發(fā)票,實際再給對方支付8萬即可,那我開的這3萬發(fā)票怎么做分錄呢?請老師詳細寫一下
老師,我們單位是一般納稅人,現(xiàn)將設備以舊換新,舊設備原值26548.68元,累計折舊9380.53元,現(xiàn)在和他們置換的新設備價值50600元,舊設備作價10600元,對方現(xiàn)在開票4000元,這個應該怎么賬務處理
老師,對方以舊設備換我們的新設備,舊設備值2萬,新設備10萬,收對方8萬塊錢,那我應該怎樣給對方開票?分錄怎么做?
老師你好,同樣的金額我開一張9個點的票跟分開開3跟6個點的票為什么稅費會差
老師,請把蘇州園區(qū)社保繳費比例和具體金額的表格發(fā)我下
老師,我們公司生產(chǎn)了鋁粉的,但是這幾年剩下的廢陶瓷粉,大概有100噸左右,這個東西一直覺得不值錢,所以沒有計入庫存商品,也沒有算成本,現(xiàn)在我們對外賣的價格是550-800塊錢一噸不等,前段時間我們的公司貴州漲大水,被泡了一些,有一些受潮了,所以賣出去了,老板說這個東西要是不受潮加工一下可以賣到30000塊錢一頓,他現(xiàn)在要求把這些東西做虧損,公司還有一些鋁粉受潮了,他要求做虧損300萬,這能搞嗎?我也不懂搞這種。
物流企業(yè),有一輛車已提完拆舊,現(xiàn)在又賣出去。開票項目是二手車 現(xiàn)在賣了錢,憑證怎么做
一個人法人已經(jīng)有兩個個體戶了,又新辦了一個,手上一個個體戶直接核定變查賬征收。新辦的個體戶還沒稅務開戶做套餐,可以先去變更個體法人再做稅務套餐么?這樣會不會變查賬征收
之前合作的客戶 現(xiàn)在不合作,最開始合作的打的預付賬款怎么處理,這筆款是不用推退回給客戶了,現(xiàn)在這筆款放在那個科目合適?還是一直掛在預付賬款呢
老師,我們開票給對方,對方給我們現(xiàn)金,我直接借:庫存現(xiàn)金,貸:應收賬款哇
應收賬款與應付帳款貸方余額是表示我們欠客戶的錢,借方是表示對方欠我們公司錢,是嗎?
老師 兩月前收到的專票,當月憑證已記了應交稅費-應交增值稅(進項)。但是當時會計沒有勾選。這個月才勾選。那現(xiàn)在憑證應該怎么記
老師,我們買了一個二手車25000殘值是多少按多少算?
對方是個醫(yī)療機構(gòu),不是生產(chǎn)這種設備的,應該怎么開這個發(fā)票?
它銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍,直接開就行。
對方就是以舊換新設備用
發(fā)票應該咋開?比如開什么項目?
你看設備的名字就行。這個具體的是啥設備?和你之前的設備是一樣嗎?如果是的話,和你開的是一模一樣的。