你好,你給對方開10萬的發(fā)票,對方給你開2萬的發(fā)票。你們是主要銷售設(shè)備是吧?這個舊設(shè)備也能銷售嗎?如果是的話,借庫存商品。貸,應(yīng)付賬款2萬, 借,銀行存款8萬, 應(yīng)付賬款2萬。 貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 借,主營業(yè)務(wù)成本。貸,庫存商品。
去年11月融資租入一臺設(shè)備已繳8個月的按揭款,因設(shè)備原因?qū)Ψ绞栈卦O(shè)備并把已繳的款項(xiàng)退還。對方重新?lián)Q了新的同樣的設(shè)備給我們,已交首付1萬,每月按揭3千元,按揭24個月 請問賬務(wù)怎么處理?
請問以下賬務(wù)怎么處理? 去年11月融資租入一臺設(shè)備已繳8個月的按揭款,因設(shè)備原因?qū)Ψ绞栈卦O(shè)備并把已繳的款項(xiàng)退還。對方重新?lián)Q了新的同樣的設(shè)備給我們,已交首付1萬,每月按揭3千元,按揭24個月
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因?yàn)槲覀儚谋劫I了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個分錄可對?
固定資產(chǎn)原價值70000,現(xiàn)在扣除折舊4萬后,凈殘值3萬,公司打算用凈殘值3萬以舊換新買一臺新的設(shè)備,新設(shè)備價值11萬,我公司給對方公司開了3萬的發(fā)票,實(shí)際再給對方支付8萬即可,那我開的這3萬發(fā)票怎么做分錄呢?請老師詳細(xì)寫一下
老師,我們單位是一般納稅人,現(xiàn)將設(shè)備以舊換新,舊設(shè)備原值26548.68元,累計(jì)折舊9380.53元,現(xiàn)在和他們置換的新設(shè)備價值50600元,舊設(shè)備作價10600元,對方現(xiàn)在開票4000元,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
對方是個醫(yī)療機(jī)構(gòu),不是生產(chǎn)這種設(shè)備的,應(yīng)該怎么開這個發(fā)票?
它銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍,直接開就行。
對方就是以舊換新設(shè)備用
發(fā)票應(yīng)該咋開?比如開什么項(xiàng)目?
你看設(shè)備的名字就行。這個具體的是啥設(shè)備?和你之前的設(shè)備是一樣嗎?如果是的話,和你開的是一模一樣的。