小規(guī)模納稅人時(shí)的發(fā)票您不用管或者點(diǎn)勾選不抵扣。成為一般納稅人以后。發(fā)生業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號其他公司開給我們公司的專用發(fā)票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認(rèn)證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個(gè)票能不能收入賬到21年
老師,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,但通行費(fèi)發(fā)票1月4日開的21年12的發(fā)票,已經(jīng)做到21年,12月的賬里了,但勾選認(rèn)證時(shí)顯示的有這些,是不是不用管它
老師,一般通行費(fèi)發(fā)票我都是2月打印1月的,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,我今天打印了1月的發(fā)票,我進(jìn)行勾選認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)2月開的發(fā)票不能進(jìn)行勾選,只能勾選1月份開具的,這樣的話怎么辦?
老師,我們是21年12月申請?zhí)?2年1月變更成為一般納稅人的,已經(jīng)審批通過,為什么勾選認(rèn)證簽名后,增值稅的附表二帶不出來進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專票,然后12月份我們進(jìn)行了勾選,但是未確認(rèn)因?yàn)檫€沒到申報(bào)期確認(rèn)不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進(jìn)行了部分紅沖(銷售折讓),這個(gè)詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額,但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個(gè)下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊