你好 看下短期借款
我是小規(guī)模納稅人,公司給員工買了工衣,我不知道做到哪個會計科目,就做到了管理費用福利費里面,現(xiàn)在有個員工的工衣沒有還回來,從工資里扣下了工衣的錢,請問我從工資里扣工衣怎么做會計分錄?
老師,公司跟員工借錢一般做其他應付款吧?因為之前會計我不知道做賬放哪個科目,這個科目沒有看到賬,現(xiàn)在公司還給人家錢了,都不知道從哪里才沖掉
咨詢一下,我們是建筑服務行業(yè),因為剛從代賬公司接回來的賬,發(fā)現(xiàn)應付賬款科目下面的二級科目有一些個人的名字在借方,問過才知道剛開辦時付給款給這些小承包工人,付款備注是材料,或者裝修款,但這不知道什么原因沒有銷掉,就一直掛在賬上,想問下這種情況怎么處理呢?可以把應付賬款二級科目個人調到其他應付賬款里面嗎?
請問一下大家,我們公司有一個員工,前幾個月工傷。然后當時是私賬給員工的醫(yī)療費?,F(xiàn)在公賬上收到了保險公司賠償款(是在外面買的商業(yè)團做團體險),現(xiàn)在這筆款,要怎么做會計處理呢?借:銀行存款,貸方不知道放在哪個科目?
老師:我們公司為另一家公司代墊了一筆款(這家公司還沒有發(fā)生業(yè)務),之前的會計做在應付賬款科目了,去年又墊付了一筆,我做在其他應收款了,不知到底做在哪個科目對?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
公司很員工借錢一般是做其他應付款的。
對啊,可是之前會計沒有做這個科目,短期借款們也沒有,老師,那沒有期初科目,怎么做平???搞不懂,之前會計怎么做平銀行賬的
你好 根據(jù)公司向員工借錢的時間,系統(tǒng)篩選查詢下憑證
老師,那就只能查看當月做這筆賬的所有憑證了這樣嗎?
你好 是的 先查詢看看憑證。