您好,是的,在三月份。進(jìn)行申報(bào)。

請問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報(bào)增值稅抵減是不是在3月申報(bào)2月份的時候開始抵減
上月開的發(fā)票,本月做紅沖,申報(bào)上月增值稅的時候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
老師,我們?nèi)ツ?2月開的票,2月份紅沖了,我現(xiàn)在要報(bào)2月份的稅,紅沖的那個在報(bào)稅的時候在哪里填可以抵減2月份的稅
老師,沖紅上月發(fā)票,增值稅不能從上月稅額中減除嗎,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)是嗎?
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報(bào)1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時候怎么申報(bào)
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會計(jì),干過出納 怎么才能干上會計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


那這個月做賬的時候紅沖這部分應(yīng)交稅費(fèi)怎么做?還是說正常做
1月份的應(yīng)收款剛好多了10萬是需要紅沖的,那我做分錄的時候怎么做這個10萬
這個月的紅沖的需要交稅。有進(jìn)項(xiàng)也可以抵 這個月的紅沖的需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。
紅沖就是做原來相反的分錄。
這個月應(yīng)收款也多了不用問是嗎?下個月直接沖應(yīng)收款和稅費(fèi)對嗎
是的,就做負(fù)數(shù)分錄,其他不用管。