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老師,我們去年12月開的票,2月份紅沖了,我現(xiàn)在要報2月份的稅,紅沖的那個在報稅的時候在哪里填可以抵減2月份的稅

2023-03-09 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 15:31

你好,填寫在你當初申報的地方,紅字填寫而已

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你好,填寫在你當初申報的地方,紅字填寫而已
2023-03-09
你好,就按照開的三張發(fā)票交稅
2025-02-14
你好,是的哈。賬務上也要進項轉出
2022-01-02
收到紅字發(fā)票后,再填。填在附表二 進項轉出項對應的欄目
2021-03-10
你好,可以,紅沖已經(jīng)繳納的增值稅,一般納稅人大部分是要求留著以后抵扣,你看申報的時候的結果吧。 是填寫負數(shù)銷售額, 這個金額太大,你稅務局會問起來。
2025-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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