你好,填寫在你當初申報的地方,紅字填寫而已

請問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報增值稅抵減是不是在3月申報2月份的時候開始抵減
老師,我們去年12月開的票,2月份紅沖了,我現(xiàn)在要報2月份的稅,紅沖的那個在報稅的時候在哪里填可以抵減2月份的稅
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢
一月份開了3張專票,現(xiàn)在老板告訴我有一張要紅沖,只能紅沖在2月份,現(xiàn)在要報一月份的增值稅,怎么交稅,紅沖那張要交稅嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結轉成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結轉成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理啊?
這個賬目期末調匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎