你好,是的,是可以的,按你們實(shí)際支付的做賬就可以了,發(fā)票上注明一下。
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品,貸銀行存款
我們門店租金由于商場(chǎng)職工算錯(cuò)了,多算了,現(xiàn)在雖然沒有付款,但是賬單改不了,商場(chǎng)職工叫我們先按賬單付款給商場(chǎng),到時(shí)他個(gè)人負(fù)責(zé)退回多付的800多元給我們公司對(duì)公賬戶,這個(gè)發(fā)票也是按多付的金額開票的,發(fā)票差額如何處理,比我們實(shí)驗(yàn)付的少了,因?yàn)樯虉?chǎng)員工個(gè)人轉(zhuǎn)回給我們對(duì)公賬戶了,但是還是按原來開,這樣可以?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
我們?cè)诖笮蜕虉?chǎng)租了一個(gè)攤位,賣馬桶。 代收管理費(fèi)/扣除扣點(diǎn)結(jié)算 1.發(fā)票是商場(chǎng)開給客戶個(gè)人,我們公司直接開扣除扣點(diǎn)和管理費(fèi)的金額開票給商場(chǎng)(應(yīng)該開6%的服務(wù)費(fèi)吧) 2.如果涉及客戶預(yù)付款,方式1商場(chǎng)只先收了30%預(yù)付款,商場(chǎng)和我們先結(jié)算,我們公司仍按照1.先操作開票??后期收到尾款再繼續(xù)結(jié)算?方式2,商場(chǎng)收到的預(yù)付款還未開票個(gè)人,所以先不結(jié)算,收到全款后開票給個(gè)人后與我司結(jié)算? 3.如果涉及到客戶的退貨,商場(chǎng)和我司開票怎么處理? 問題.1對(duì)不對(duì) 問題.2用方式1還是方式2合適 問題.3處理方式? 謝謝
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯(cuò)了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對(duì)方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認(rèn)為作營(yíng)業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對(duì)嗎,如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個(gè)五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 (3)甲公司在20×1年度的利潤(rùn)總額為2000萬元。 (4)20×2年1月1日,甲公司與乙公司商定,由甲公司購買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備,購買價(jià)格為1800萬元。 (5)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,增量借款利率為每年5%。(P/A,5%,10)=7.7217;甲公司適用的所得稅稅率為25%。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求:編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎
老師:我想了解一下,公司開機(jī)械租賃發(fā)票的話,需要提供什么作為附件呢?平時(shí)稅務(wù)查的時(shí)候,我們準(zhǔn)備哪些資料做備用?
老師,公司出售小車1臺(tái)給個(gè)人并開了發(fā)票,二手車交易市場(chǎng)還要開票給我們公司嗎?
B公司是A公司的股東(B公司是錢包公司,A公司是接訂單公司),B公司個(gè)人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款,然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款,這樣可行嗎,有沒有涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,維修費(fèi)用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)里面,單價(jià),里面都不用填寫的吧
老師,我想問一下電商賬務(wù)處理,電商的銷售收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候呢
老師,去年一筆費(fèi)用沒有做,例如,甲借款500元,去年報(bào)銷單據(jù)拿來會(huì)計(jì)沒有做賬。今年調(diào)整賬務(wù),費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
補(bǔ)繳以前年度的所得稅,所得稅今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)上,不會(huì)增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎?還需要調(diào)整其他嗎
公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣,又做新車買賣,跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應(yīng)該怎么開票?如果個(gè)人的舊車賣給他們,他們又買,跟新車買賣稅點(diǎn)一樣?怎么籌劃?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
員工個(gè)人退回給我們對(duì)公賬戶,這樣也可以嗎?
不是商場(chǎng)的對(duì)公賬戶退回給我們的
你好,是的,是可以的。商場(chǎng)可以出個(gè)證明由個(gè)人代付。
商場(chǎng)不知道,這個(gè)是人算錯(cuò)了,他自己負(fù)責(zé)的
你好,沒有證明的話,不嚴(yán)謹(jǐn)。
要是員工個(gè)退回是現(xiàn)金的話,我們做賬直按多付的金額入賬可以?
你好,是的,那樣是可以的。
要是商場(chǎng)對(duì)公賬戶退回的話,發(fā)票還是按多付的金額開票,那樣差額發(fā)票還需要商場(chǎng)開證明?
你好,是應(yīng)該商場(chǎng)出證明是個(gè)人代商場(chǎng)付給你們。不是因?yàn)椴铑~發(fā)票。
不是,賬單出錯(cuò)了,改不了,要我們按先多付款了,現(xiàn)在差額要商場(chǎng)這邊能對(duì)公賬戶退回,這樣發(fā)票金額多了,需要商場(chǎng)開證明?
你好,是的,是這樣的。
對(duì)公賬戶退回也是要證明?
你好,商場(chǎng)給你們退回的話,就不需要證明。