您好,先盤點(diǎn)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債。實(shí)收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。

老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
老師好,公司以前沒有賬,現(xiàn)在建賬,有庫(kù)存商品是廢鐵,金額該怎么確定?公司的貨幣資金應(yīng)付應(yīng)收也核對(duì)好了,分錄不平差額應(yīng)該走哪個(gè)科目?
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項(xiàng)對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


老師,可以做一筆多借多貸分錄不?
您好。您現(xiàn)在是建賬,不需要做分錄,實(shí)際做分錄時(shí)是可以的。
分錄走未分配利潤(rùn)可以不?是月中盤點(diǎn)的,當(dāng)月還有業(yè)務(wù)
首先,您需要先建賬,建完帳之后,然后再按發(fā)生的業(yè)務(wù)寫分錄做憑證。
庫(kù)存的金額怎么確定?用平均價(jià)格嗎
建賬是第一步,然后是按業(yè)務(wù)處理做分錄。
?庫(kù)存的金額怎么確定? 實(shí)際盤點(diǎn)?
老師,是中途接回一家合伙公司的業(yè)務(wù),
中途接回來(lái)不是說(shuō)明原來(lái)有帳嗎?按照最后一期余額表數(shù)據(jù)率錄入期初。
老師,那邊也沒有賬務(wù),庫(kù)存和業(yè)務(wù)接回來(lái)了做。建賬和合并遇到一塊了
老師,庫(kù)存商品的金額有確認(rèn)的方法嗎?
庫(kù)存現(xiàn)金需要實(shí)地盤點(diǎn)