你好,是的,是這樣的。
老師,您好,今天發(fā)現(xiàn)去年9月有筆的費(fèi)用記成了收入,能在1月賬里紅沖原來的憑證再做正確的憑證嗎
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個(gè)科目用錯(cuò)了。 那我是整個(gè)記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯(cuò)誤的科目換成正確的呢?
老師好,去年12月份暫估入庫(kù)了一些庫(kù)存商品,今年2月份發(fā)票開回來了,那1月份先要紅沖暫估入庫(kù)的憑證,2月份開回來發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師 請(qǐng)問9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時(shí)現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?
有一筆專家費(fèi)評(píng)審費(fèi)用,3700元,對(duì)方要求公對(duì)私打款,對(duì)方只開收據(jù)。這個(gè)我做賬了就企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,另外合規(guī)的話,我還需要怎么處理呢?謝謝老師
老師 因?yàn)槲覀児べY一直發(fā)不了 賬戶上也沒錢交個(gè)稅 這種情況可以先按每月每人5000的情況先申報(bào) 12月份的個(gè)稅再把每個(gè)人累積還應(yīng)申報(bào)的錢再加上一起報(bào) 一起繳納嗎
一般納稅人公司。購(gòu)買的固定資產(chǎn),之前預(yù)留了殘值,現(xiàn)在折舊完成了,還剩殘值怎么處理,可以現(xiàn)在直接把殘值折舊完了算了嗎
老師請(qǐng)問下,給員工工傷賠償金是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,公司的賬戶被凍結(jié)了,需要去稅務(wù)局大廳繳納。公司先給我轉(zhuǎn)賬,我再去稅務(wù)局大廳繳納。公司給我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰鲑~呢?只做一個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付,為什么?
2024年6月7月電費(fèi),2025年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
老師,請(qǐng)問一下從2025年9月1日起所有人員都要求購(gòu)社保這個(gè)事。我自己是個(gè)體戶就請(qǐng)2個(gè)工人也要購(gòu)?但是員工很堅(jiān)定不想購(gòu)買。什么好方案?
請(qǐng)問老師,我公司收到執(zhí)行通知書,現(xiàn)在公戶余額是31萬,但是可用余額是15萬,這是咋回事吶,被凍結(jié)了么?
老師想問下老板有個(gè)個(gè)體戶公司注銷了,現(xiàn)在要注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模公司,地址可以用之前經(jīng)營(yíng)的地址注冊(cè)嗎?
老師 公司用現(xiàn)金發(fā)工資合法嗎?