您好,個人所得稅是發(fā)放次月申報,沒發(fā)放不需要申報
我們2021年1月份做的是2020年12月的工資,其中一個員工的個稅申報“累計贍養(yǎng)老人”是2000,2月分做的是2021年1月份的工資,他的個稅申報“累計贍養(yǎng)老人”應(yīng)該是4000才對,為什么系統(tǒng)只能2000呢?(前提:我們自己做的個稅申報表周期是上一年的12月到今年的11月算一個周期,所以個稅系統(tǒng)里面也是一直都這樣申報的)。他是獨生子,有兩個子女,“累計子女教育”就能顯示4000,這個4000不就是1月份申報的2000+這個月申報的2000嗎?
老師您好! 去年12月某人的工資上了個稅,有2000元沒發(fā),現(xiàn)在1月要補發(fā)這2000月,因為已上過個稅,在個稅系統(tǒng)少做2000.個稅系統(tǒng)和工資表應(yīng)發(fā)數(shù)字不一致,這樣可以嗎?這些分錄都怎么做?
老師,如果下月要報這個月補發(fā)去年的績效,那么在這個月之前離職的員工,可以先不改成非正常,報稅的時候?qū)懥憧梢詥??但是這樣工資表上和個稅申報系統(tǒng)的人數(shù)又不一致可以嗎
老師,我公司11月15日十月份交稅個稅1107.42元。然后我公司在12月15日發(fā)放十月份工資,才發(fā)現(xiàn)工資表里個稅是1196.35元。查了原因,是因為先上了系統(tǒng)報稅,后來又增加了某個人的工資總額。才發(fā)生了這種情況。老師,這兩筆數(shù)據(jù)的差額是88.93元。這項業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師您好,我在申報系統(tǒng)申報1月個人所得稅中一位員工的個稅是32元,個稅從公司賬上已經(jīng)扣款。但是2月發(fā)工資時我沒給他扣掉這32元。我現(xiàn)在做1月的賬,計提個稅里頭少了這32元,怎么辦?
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
我是先做了工資表,報了個稅,結(jié)果錢不夠發(fā)了
這個月個稅種少做2000,工資實發(fā)多做2000,可以嗎? 分錄怎么做
您好,您也可以以后支付這2000
您好,您應(yīng)當(dāng)這個月少申報2000,然后發(fā)出
是了,少申報了2000, 這樣可以的話分錄怎么做
您好,本月分錄少計提2000,
分錄怎么做
您好,借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬