同學(xué)你好 這個(gè)可以的 然后還得 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
請問老師建筑企業(yè)21年預(yù)繳的個(gè)稅,后來因國家核定個(gè) 稅改自行申報(bào),所以22年1月退回2萬多元個(gè)稅款。這些個(gè)稅當(dāng)時(shí)記賬時(shí)有:借:稅金及附加-個(gè)人所得稅 12000貸:其他應(yīng)收款12000 有的:借:稅金及附加-個(gè)人所得稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1000 貸:其他應(yīng)收款1000 還有的分錄是:借:所得稅費(fèi)用-個(gè)人所得稅5000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5000 借應(yīng)個(gè)稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5000 貸其他應(yīng)收-員工5000 上面的其他應(yīng)收都 平了的,所有數(shù)字為比喻。22年1月收到21年的這2萬多的個(gè)稅,我可不可以直接 借銀行存款:貸以前年度損益
老師 更正申報(bào)22年12收到的一張應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅沒有申報(bào)的勞務(wù)發(fā)票后,補(bǔ)交個(gè)稅后這樣做賬可以不,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,個(gè)人所得稅是個(gè)人承擔(dān)的,由單位代扣代繳。 發(fā)工資時(shí),做賬 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 是不是還要有一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸;銀行存款—員工的賬戶
合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額分配給每個(gè)合伙人后計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。預(yù)交之前計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行貸款。請問以上的個(gè)稅是通過其他應(yīng)收款代收合伙人的還是合伙企業(yè)承擔(dān)直接支付呢?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝