你好,2020年發(fā)票不能入賬了.
老師好,我想問(wèn)一下,老板今天拿過(guò)來(lái)一張2020.10月份的一張 發(fā)票,讓我做賬,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金付了,可沒(méi)做過(guò)賬,這種發(fā)票有用嗎
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái),后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說(shuō)明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師好,想問(wèn)一下,去年12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),在今年做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),是老板代付了,而會(huì)計(jì)直接做現(xiàn)金了。這種情況,今年做賬時(shí)直接調(diào)一下賬就可以了,對(duì)不。
老師好,想請(qǐng)教一下,10月份有張車輛保險(xiǎn)費(fèi)已抵扣,但因老板沒(méi)拿回來(lái),被我申報(bào)了??僧?dāng)時(shí)做賬時(shí)沒(méi)做,因報(bào)表是季度申報(bào),賬套沒(méi)做,可否在11月份補(bǔ)記呀。
老師下午好。去年一張車輛保險(xiǎn)的發(fā)票被我漏了,沒(méi)做賬?,F(xiàn)在把這張發(fā)票做到今年4月份可以嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
2021年10月份的發(fā)票可以嗎。一般發(fā)票時(shí)間怎么定的呀。
你好,一般發(fā)票是入當(dāng)年的費(fèi)用的,如果是當(dāng)年的費(fèi)用,發(fā)票在次年5月底一開(kāi)出也是可以的.其他一般不可以
老師,那如果21年7月份開(kāi),22年2月份才拿來(lái),可否入賬
你好,可以正常入賬的
也就是在所得稅匯算清繳5.31之前是可以的
你好,21年7月開(kāi)的發(fā)票,不能入22年的費(fèi)用.如果是21年7月的費(fèi)用,發(fā)票是22年2月才拿到,21的當(dāng)時(shí)發(fā)生費(fèi)用時(shí)是可以正常入賬的
老師,發(fā)票是2021年7月份開(kāi)的。但到2022提2月份才拿來(lái)。這種有用嗎。
你好,沒(méi)有用了,不能入在2022年,你可以叫對(duì)方紅沖,重開(kāi)今年的發(fā)票給你
老師,可否這么理解。2021年度發(fā)生的費(fèi)用 ,當(dāng)年開(kāi)出的發(fā)票,當(dāng)年在12.31號(hào)之前可以入賬。2021年開(kāi)出的發(fā)票到2022年才拿 回報(bào)賬就沒(méi)用了。除非是2022年開(kāi)的發(fā)票才有用。是嗎
其實(shí)實(shí)務(wù)中。2022年1月份做賬的票據(jù),有許多是2021.12月份的發(fā)票呀。
你好,正常是不能這么操作的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,12月的發(fā)票沒(méi)收到,費(fèi)用已發(fā)生,正常入賬,只要次年5月底收到費(fèi)用的發(fā)票就可以的
也就是說(shuō),21年發(fā)生的費(fèi)用哪怕沒(méi)發(fā)票按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬,2022年收到的發(fā)票,可以直接粘在已做賬的附件中。對(duì)不。
或者21年先預(yù)提,后收到發(fā)票沖賬就行。
你好,是這樣的,會(huì)計(jì)入賬就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬的
好的,謝謝老師指導(dǎo) 。
你好,不客氣,祝你工作愉快