同學(xué) 你好 這個可以得 今年做賬時調(diào)一下賬
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師好,想請教一下,做2月份賬時看去年賬套時,在12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,負(fù)1360元。因為當(dāng)時做賬沒仔細(xì)去看,生成報表時貨幣資金還有10萬多,那這種情況怎么辦呀。
老師好,想問一下在做匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)去年12月份現(xiàn)金賬是負(fù)數(shù),負(fù)幾仟元,那我應(yīng)該怎么辦
老師好,想問一下,去年12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),在今年做賬時才發(fā)現(xiàn),是老板代付了,而會計直接做現(xiàn)金了。這種情況,今年做賬時直接調(diào)一下賬就可以了,對不。
老師,我是一家運輸有限公司的內(nèi)賬會計,去年″11月份接手做,當(dāng)時是有一個兼職會計在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運營的。會計只做到22年8月份的賬,當(dāng)時我說不接手這個賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點空了,我想問老師,她為什么會把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
老師,剛成立的化肥生產(chǎn)企業(yè)支硫酸儲罐電焊人工費入什么科目
老師,對公付款了但是后面不開發(fā)票了,那這個對公的款怎么處理,除了原路退回還有其它的方法嗎
老師,集體經(jīng)濟(jì)去年集體經(jīng)濟(jì)分紅這樣做對嗎? 借收益分配-未分配收益 貸銀行存款
收到匯票做貼息,帖息后,對方公司返回利息給我司,這個如何做賬務(wù)處理,我們收到對方的利息,需要給對方開發(fā)票嗎
老師請問我開出發(fā)票的。又開了沖紅票。分錄就做。借主營業(yè)務(wù)收入。貸也是主營業(yè)務(wù)收入 就行了對吧
企業(yè)所得稅計提時,如果計提多了或少了怎么辦?
老師 我一處房產(chǎn) 上下二層 一樓出租出去 二樓閑置是不是一樓要交房產(chǎn)稅從租部分 二樓要交房產(chǎn)稅從價部分啊
內(nèi)蒙古地區(qū),怎樣算季度稅,個體怎么算(普票和專票),企業(yè)怎么算(專票和普票)
公司一直沒開對公賬戶,兩年后開了,現(xiàn)在提交顯示這樣,怎么處理
老師,我們供應(yīng)商兩張普票對方被認(rèn)定為虛開,現(xiàn)在要查我們賬,還說會立案,怎么辦