同學(xué),你好 可以,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
老師您好!去年的采暖費(fèi),沒(méi)交錢(qián),但是采暖公司把發(fā)票開(kāi)到去年的12月份了,我沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有入賬。今年這個(gè)月交費(fèi)時(shí)才拿到去年12月份的采暖費(fèi)發(fā)票,專(zhuān)票。這張發(fā)票可以用嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模勞務(wù)公司,2022年5月份有一張車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票漏做了,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師,去年有一張發(fā)票做漏了,四千多塊錢(qián),而且去年也沒(méi)有盈利,可以直接做賬到今年1月份嗎
老師下午好。去年一張車(chē)輛保險(xiǎn)的發(fā)票被我漏了,沒(méi)做賬?,F(xiàn)在把這張發(fā)票做到今年4月份可以嗎?
老師,下午好,我司分別給兩臺(tái)車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)了車(chē)險(xiǎn),但保險(xiǎn)公司把兩臺(tái)車(chē)輛的保費(fèi)合在一起,開(kāi)了一張發(fā)票,這樣可以嗎?
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含增值稅)。A原材料專(zhuān)門(mén)用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無(wú)法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來(lái)料加工業(yè)務(wù),來(lái)料加工原材料公允價(jià)值為100萬(wàn)元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來(lái)料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬(wàn)元。假定甲公司在完成來(lái)料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶(hù)是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷(xiāo)售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過(guò)個(gè)人戶(hù)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶(hù)的可以開(kāi)具公司的發(fā)票嗎
老師具體的分錄怎么寫(xiě)。
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款