額嗯呢,直接在11月補(bǔ)做賬就是了
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)罰款, 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
老師,請(qǐng)問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費(fèi)(做賬憑證如下),當(dāng)月有留抵申報(bào)時(shí)沒有填寫抵扣,在3月有增值稅要繳納,申報(bào)了抵扣,您幫我看下申報(bào)金額是不是對(duì)的(因?yàn)?月份又有個(gè)特殊情況,申報(bào)表少勾了進(jìn)項(xiàng)598.33,您幫我看看本月申報(bào)金額是否正確 同學(xué)
老師,就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
老師好,想請(qǐng)教一下,10月份有張車輛保險(xiǎn)費(fèi)已抵扣,但因老板沒拿回來,被我申報(bào)了??僧?dāng)時(shí)做賬時(shí)沒做,因報(bào)表是季度申報(bào),賬套沒做,可否在11月份補(bǔ)記呀。
老師你好,我想請(qǐng)教一下這個(gè),現(xiàn)在是第一季度申報(bào),我想問一下我全部都是零申報(bào),又沒收入的話,申報(bào)的時(shí)候可以全部寫零嗎,還有那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表里面也能全部填寫0嗎,但是公司外面人家開了幾張油票餐票,我沒有做記賬憑證的,我可以全寫0嗎
老師,怎樣可以退個(gè)人所得稅,條件是不是預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額的才可以呢,如果專項(xiàng)扣除添加的都添加了,就沒有達(dá)到退稅的條件了呢,然后年終獎(jiǎng)的發(fā)放是單獨(dú)計(jì)稅和并入當(dāng)年綜合所得合并計(jì)稅,相比較哪種低就選哪種是這樣吧,在工資和年終獎(jiǎng)比較高的情況下還有其他少交個(gè)稅的方式嗎?
老師,在哪兒可以下載到公司章程?
老師,甲乙雙方簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同內(nèi)容為10kv線路維護(hù)與高壓電氣預(yù)防性試驗(yàn),請(qǐng)問該業(yè)務(wù)增值稅稅率應(yīng)為多少
老師,營業(yè)執(zhí)照增加經(jīng)營范圍,怎么增加
請(qǐng)問公司老板同學(xué)聚會(huì)產(chǎn)生的酒店房費(fèi)、餐費(fèi)、門票費(fèi)等怎么入賬比較好?
溫泉水樂園企業(yè),企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除比例
請(qǐng)教老師,我本月有報(bào)廢固定資產(chǎn)的營業(yè)外收入,和銷項(xiàng)稅額,計(jì)算本期增值稅稅負(fù)時(shí)考慮營業(yè)外收入和銷售固定資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額嗎?
收到匯算清繳時(shí)退稅怎么寫分錄?
你好,我想咨詢下報(bào)中級(jí)會(huì)計(jì)不是需要四年的繼續(xù)教育的記錄嗎,我從23年補(bǔ)的,那26年能報(bào)名嗎,還是必須27年才能拿個(gè)報(bào)名
老師,水果藍(lán)莓開票的稅收編碼是多少呢?