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Q

老師,我們是被掛靠方,收到的勞務(wù)公司開的勞務(wù)分包的發(fā)票,他們的備注欄,還用寫差額征稅嗎?

2022-02-11 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 11:12

同學(xué),你好 需要寫的

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快賬用戶5164 追問 2022-02-11 11:20

老師,建筑勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,我們被掛靠方需要差額,收到的發(fā)票沒必要寫差額吧

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齊紅老師 解答 2022-02-11 11:20

同學(xué),你好 差額發(fā)票,需要在備注里面寫的

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快賬用戶5164 追問 2022-02-11 11:21

手寫還是掛靠方開具發(fā)票的時(shí)候直接自動(dòng)生成的呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 11:22

同學(xué),你好 開具發(fā)票的時(shí)候,自動(dòng)寫的

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同學(xué)你好 差額納稅的要寫
2022-02-11
同學(xué),你好 需要寫的
2022-02-11
你好,不用的,按照提供的發(fā)票給他們打款就可以了
2020-08-17
掛靠公司也屬于勞務(wù)公司?
2021-03-16
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-06-20
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