你好,不用的,按照提供的發(fā)票給他們打款就可以了
老師,我們是總承包方,把勞務(wù)分包了,我們和甲方簽訂的是一般計(jì)稅,和分包方簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方是不是要給我們按一般計(jì)稅來(lái)提供成本發(fā)票呢?
老師,我們是總承包方,簡(jiǎn)易計(jì)稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務(wù)分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個(gè)點(diǎn),還有附加,印花稅,管理費(fèi)2個(gè)點(diǎn),那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務(wù)分包出去,只收管理費(fèi)和稅金,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們提前收分包方3個(gè)點(diǎn)的增值稅,那等分包方提供來(lái)勞務(wù)發(fā)票時(shí),還用返稅給他們嗎?提供來(lái)的勞務(wù)票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計(jì)稅的,我們還用返還她們稅點(diǎn)嗎?我們?cè)诓スこ炭顣r(shí),已經(jīng)扣了她們3個(gè)點(diǎn)了
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實(shí)行差額計(jì)稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時(shí)候,是按3%計(jì)算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅一直會(huì)存在貸方余額,是嗎?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi),我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費(fèi)1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
請(qǐng)問(wèn)公司注銷時(shí)賬上既有無(wú)法收回的應(yīng)收賬款30萬(wàn),也有無(wú)法支付的應(yīng)付賬款35萬(wàn),需如何處理,能互抵嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊(cè)的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個(gè)客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時(shí)開的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒(méi)有工資,公司只交社保?,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請(qǐng)問(wèn):我們公司出差辦事請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo),車票開個(gè)人名稱可以從我們公司報(bào)賬嗎
老師,我們?nèi)〉梅职降膭趧?wù)普通發(fā)票,我們可以差額掉之后再交稅,但是把差額掉的這塊已經(jīng)把分包方的稅扣了,那分包方開票時(shí)也交稅了,我們又扣一次稅,那分包方不是重復(fù)交稅了嗎?
分包交的是分包的,你交的是你的,你們又不是一個(gè)公司,自己交自己的,沒(méi)有重復(fù)
你們扣他們的稅點(diǎn)是扣的你們應(yīng)交的稅,這個(gè)就是掛靠的
可是我們扣他們的稅點(diǎn),這一塊我們也沒(méi)交稅吧,因?yàn)槲覀儼逊职@塊差額掉了,我們也沒(méi)交這部分稅啊,老師,我有點(diǎn)迷
這個(gè)就是你們的綜合稅點(diǎn)收入,在外人看來(lái)就是你們的利潤(rùn)
奧,我明白了老師,除了收的稅金,我們還收管理費(fèi)
老師,我們收到勞務(wù)普通發(fā)票后,我們前任做的是借:工程施工,應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:預(yù)付賬款,我覺(jué)得收到普票不應(yīng)該價(jià)稅分離吧?
對(duì)的,普票不用做價(jià)稅分離的
前任說(shuō),收到差額的勞務(wù)發(fā)票,要價(jià)稅分離,老師,是不是要改???
差額納稅的話是需要價(jià)稅分離的,不是差額納稅不用
老師,差額征稅的劃,那我們收到勞務(wù)普票也能價(jià)稅分離做分錄嗎?
嗯,差額計(jì)稅的分錄就是你上面這個(gè)借:工程施工,應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:預(yù)付賬款
老師,如果備注里不寫差額征稅這幾個(gè)字,就不用價(jià)稅分離了吧?直接全做入工程施工吧?
對(duì)的,就是這樣做的