你好 對(duì)的 是的 不交

老師,請(qǐng)問附加稅,是按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
老師,請(qǐng)問附加稅,按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
附加稅是按當(dāng)月應(yīng)交納的增值稅為基數(shù)的吧?當(dāng)月有留抵稅就不用交附加稅?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
免抵稅額就是當(dāng)月要交的增值稅嗎?還有附加稅嗎?
債券投資那里是應(yīng)收利息都變成應(yīng)計(jì)利息了嗎??今年會(huì)變回來嗎?
同上提問,兼職的那個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)未入賬,發(fā)的現(xiàn)金,如果要入賬的話,是做工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅
老師,商貿(mào)企業(yè)投資的1萬元收益2千都到賬了,怎么記科目
本人有兩處工資,一個(gè)是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們?cè)撛趺刺幚恚拍芎戏ê弦?guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國(guó)家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問可以入賬嗎?

