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老師好,公司開出的6%服務費發(fā)票,進項必須用收到的服務費發(fā)票抵扣嗎?

2022-02-10 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-10 18:54

不用的,只要允許抵扣的,不管哪個項目的都可以抵扣。

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快賬用戶5951 追問 2022-02-10 18:56

銷售硬件的收入必須用購買硬件的成本抵,如果是銷售軟件的收入成本就是工資差旅費等人工成本抵了吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 18:58

如果你有即征即退的話,是這么做的,其他的如果是一般項目的,可以混著抵扣。

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不用的,只要允許抵扣的,不管哪個項目的都可以抵扣。
2022-02-10
不是,收到的進項發(fā)票,基本都可以勾選抵扣
2024-11-04
你好 可以? ,我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術服務費,可以用收到的13%的進項專票抵扣
2021-09-08
嗯嗯,可以正常抵扣的
2023-02-15
開出6%技術服務費發(fā)票,能用進項票13%或其他點數(shù)票進抵扣。
2022-07-13
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