不用的,只要允許抵扣的,不管哪個項目的都可以抵扣。
我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術服務費,可以用收到的13%的進項專票抵扣嗎
6%服務類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務費的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務費的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務費發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
老師好,公司開出的6%服務費發(fā)票,進項必須用收到的服務費發(fā)票抵扣嗎?
開出6%技術服務費發(fā)票,能用進項票13%或其他點數(shù)票進抵扣嗎
老師,你好,請問下我收到的進項發(fā)票的明稱是現(xiàn)代服務_運維服務費,這張發(fā)票的進項可以抵扣嗎
甲公司注冊資本50萬,股東是乙公司,乙公司實繳10萬。 借: 銀行存款10萬,貸:實收資本-乙公司10萬。 股東乙公司轉讓全部股權0元給自然人小明。 1. 甲公司怎么做賬務處理? 2. 小明接受股權一年后,公司累計盈利100萬,小明可以分紅90萬嗎?
材料出庫時,購入的原材料,按配比出庫 出庫多,購入的原材料少,原材料庫存是負數(shù),時間還有原材料,應該怎么調整分錄和原材料庫存一致
請問老師,金蝶系統(tǒng)中,沒有預收賬款的科目記賬,為什么會有貸方余額,是要和應收賬款的借方對沖是不,對沖后的金額是準確的應收賬款余額,對沖后和總賬余額是一樣的,為什么它會單獨拎出來列到了預收賬款呢
老師,公司租了一輛車,月租金1000元,對方是個人,已經代開了發(fā)票且繳納了個人所得稅,我公司我還需要申報嗎?在哪里申報,還需要給對方代繳個人所得稅嗎
公司注冊資本100萬,實繳注冊資本0元,盈利500萬,股東可以分紅400萬嗎?
工廠里面一般銷售訂單和銷售出庫單,還要采購訂單及采購入庫單哪個部門來審核比較合理
請教,公司是做電梯小型的(傳菜電梯)要自己組裝的。開出給客戶的發(fā)票明細是(傳菜電梯)那我進項票是開電梯配件來嗎?
物流公司到平臺上接單,每次接單都需要付100訂金給貨主,運輸完成后對方付運費給公司,100訂金是做費用處理還是可以抵扣運費收入?依據是什么?
老師,請問股權轉讓是如何做的?
老師,請問自然人獨資的有限責任公司,一個股東百分百持股,更換法定代表人,認繳,沒有實繳,需要交稅嗎,交什么稅
銷售硬件的收入必須用購買硬件的成本抵,如果是銷售軟件的收入成本就是工資差旅費等人工成本抵了吧
如果你有即征即退的話,是這么做的,其他的如果是一般項目的,可以混著抵扣。