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公司采購硬件組件,已經(jīng)做了入出庫,現(xiàn)在在做分錄 ,請問在出庫時,主要付出庫單就可以么? 摘要:領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本---原材料---A 生產(chǎn)成本---原材料---B 貸:原材料--A 原材料--B
按原材料出庫數(shù)算出來的原材料耗用金額,最后得出的凈利潤是負(fù)數(shù),車間半成品庫存數(shù)還有很多,本月銷售產(chǎn)品數(shù)較少,原材料耗用是怎么核算的?
之前少計應(yīng)付賬款,已做入庫原材料個出庫材料分錄,之前已出庫了,就做出庫的分錄就是了 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,之前已出庫,現(xiàn)在出庫不是重復(fù)入多,怎么調(diào)賬
老師,上個月購原材料十萬,月底盤存有27000,實際原材料支出73000 然后這個月購原材料70000,庫存還有22000,實際原材料支出75000,這些會計分錄該怎么做?
老師,您好,我們在采購原材料的時候,入庫的時候會計分錄是借:原材料 貸:庫存商品 出庫的時候 借:生產(chǎn)成本 貸原材料,是這樣做嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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您好,用分錄把多扣的成本加回庫存,賬實就對上了。 ??借:原材料(多計的成本金額)?? ??貸:生產(chǎn)成本/制造費用等(對應(yīng)出庫成本科目)?? 沖回多計的出庫成本,讓庫存金額與實際一致(負(fù)數(shù)變0或正數(shù))。 2.直接調(diào)賬,借增庫存、貸減成本;后續(xù)需盤點實際庫存,規(guī)范出庫流程(避免再錯)。
按生產(chǎn)的配比出庫的,賬面已經(jīng)負(fù)數(shù)了,實際的庫存還有數(shù)字,到了年底如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)我回借原材料, 貸生產(chǎn)成本 調(diào)整和庫存一致,這樣做可以嗎
您好,這個不好,每月就要調(diào)整,要不我們的利潤是虛的
嗯每月可以少出庫就和庫存相符了
分錄這樣做可以嗎
您好,是的,這樣各月的利潤不會有很大的波動
主要原材料是散裝的石子和沙子之類的材料,每個月估計正確的數(shù)量
哦哦,年末也是調(diào),調(diào)的金額大,我們每月也是調(diào),一樣的難題都存在的