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你好!一月份開了150萬的增值稅專用發(fā)票,由于開錯銷售金額,2月份要沖紅100萬,可沖紅后變負數,怎么辦,如何報稅

2022-02-10 16:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 16:55

同學你好 開通負數申報

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同學你好 開通負數申報
2022-02-10
你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費負數了。 你到時可以申請退稅的 或者以后抵減即可? ?
2022-09-26
還是按照紅沖之前的來申報的
2024-01-04
同學你好 那就只能負數申報
2022-01-04
您好!你現(xiàn)在是正常交稅。7月申報2季度的時候,看要不要退稅
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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