你好,你們符合增量留底的政策嗎?
老師,增值稅一般納稅人,年底統(tǒng)計(jì)全年進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那已交的增值稅是不是退還,
一般納稅人當(dāng)月銷賬大于進(jìn)項(xiàng),下月已經(jīng)繳納的增值稅后期有進(jìn)項(xiàng)了,能申請(qǐng)退回嗎
全面累計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年底已繳納銷項(xiàng)稅額怎么處理?會(huì)退回來嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
老師,請(qǐng)問什么是留底退稅?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不是不用繳納增值稅的嗎?為什么還要留底退稅?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報(bào),賬怎么記
增量留抵?不太清楚,如果是或不是分別怎樣?
然后如果不是的話,你們沒有多交稅,不會(huì)退稅的。
如果是的話,符合要求 系統(tǒng)會(huì)提示你們符合增量留底啊,你根據(jù)上面的提示選擇是就可以的。
上面末有留抵稅額,可以抵扣今年的
可以的,可以以后抵扣。