這個不能,這個是不能退回
一般納稅人當月銷賬大于進項,下月已經(jīng)繳納的增值稅后期有進項了,能申請退回嗎
請問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務如何處理?進項大于銷項,銷項大于進項,繳納增值稅,附加稅,所得稅時會計分錄如何做?謝謝
一般納稅人,如前期累計下來報表的進項大于本期繳納的銷項,本月取的進項小于本期的銷項,月末,本期進項需要結轉到未交增值稅嗎
老師,問一下,3月增值稅按期申報后,增值稅款申請延期繳納后,如果次月申報中有多余的進項稅額留底,能從中自動扣減應繳納增值稅嗎?比如說,3月應繳納增值稅款3萬元(申請延期繳納),次月銷項減去進項后,有多余留底進項稅額28000元,次月當前無應繳納增值稅款,3萬元可以沖減28000元,實際繳納2000元,這樣可以嗎?
老師,我們一般納稅人,這個月銷項大于進項很多,要交增值稅和附近,如果下個月進項大于銷項很多的話,可以退稅嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
謝謝老師
好的,我先回復別的學員了