一、企業(yè)的增值稅加計(jì)抵減是有條件的。 凡是提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人,就可以照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。根據(jù)后期的政策,生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減15%

企業(yè)的增值稅加計(jì)扣除是什么情況下才可以?要在哪里填寫
贍養(yǎng)老人中的祖父母和外祖父母在什么情況下才可以由自己填寫專項(xiàng)附加扣除?
算企業(yè)所得稅的時(shí)候,有個(gè)不得抵扣的增值稅可以扣除,請(qǐng)問這個(gè)不得抵扣的增值稅是指的哪些情況下的增值稅
老師,繳納增值稅什么情況下可以加計(jì)扣除10%,屏幕最下方的文字
老師。稅務(wù)局打電話說我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒有加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報(bào)
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎
老師 分公司連續(xù)五年都是自己申報(bào)稅 今年想和總公司合并申報(bào)可以嗎 由25變5的所得稅 分公司和總公司不在一個(gè)城市
一般納稅人一個(gè)月銷項(xiàng)稅額度多少有什么規(guī)定
社保局扣的,原路返不了,只能另一家公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給我們,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的話會(huì)有影響嗎
想咨詢下:社保本月增員,下月扣繳。公司11月21日增員,10月社保上家已經(jīng)扣繳完了。目前系統(tǒng)提示如圖。養(yǎng)老、失業(yè)下個(gè)月支付沒問題。工傷為什么這個(gè)月還扣繳?這三個(gè)不是一起處理嗎?
那另一家公司可以用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)回這部分給我們嗎


就是說如果我們公司銷售收入超過50%是現(xiàn)代服務(wù)的就可以加計(jì)扣除是吧?然后加計(jì)扣除是我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,抵扣完后,乘10%再當(dāng)月抵扣一遍對(duì)嗎?
是的。就是這樣的,需要先填寫加計(jì)抵減的申明書,才能操作加計(jì)抵減處理