您好,是的,就是這樣做的

對于短期房租,我11月預付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費用取消了,我是先: 借:應付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分攤時: 借:管理費用-房租 20000 貸:應付賬款 20000 這樣對嗎?
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對???
老師,您好,請教一下:正常12月份付這筆費用分錄這樣做借:其他應付款,貸:銀行存款,因為想把費用做到12月,所以借:管理費用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務處理
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項目當?shù)厥且A交企業(yè)所得稅的,他這個預交企業(yè)所得稅的這個稅基,這個收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會計分錄: 借:管理費用 3萬 其他應付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對嗎
杭州聚舜電子商務有限公司 企業(yè)稅號 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個發(fā)票開對了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進項的時候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎
老師 分公司連續(xù)五年都是自己申報稅 今年想和總公司合并申報可以嗎 由25變5的所得稅 分公司和總公司不在一個城市
一般納稅人一個月銷項稅額度多少有什么規(guī)定
社保局扣的,原路返不了,只能另一家公司對公賬戶轉(zhuǎn)給我們,對公賬戶轉(zhuǎn)的話會有影響嗎
想咨詢下:社保本月增員,下月扣繳。公司11月21日增員,10月社保上家已經(jīng)扣繳完了。目前系統(tǒng)提示如圖。養(yǎng)老、失業(yè)下個月支付沒問題。工傷為什么這個月還扣繳?這三個不是一起處理嗎?
那另一家公司可以用對公賬戶轉(zhuǎn)回這部分給我們嗎