有的話(huà) 去填寫(xiě)研發(fā)加計(jì)扣除申報(bào)就可以,咱們有研發(fā)費(fèi)用就得寫(xiě)
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
我第三季度研發(fā)加計(jì)扣除填所得稅季度申報(bào)表時(shí)未填入,公司本身虧損的,就沒(méi)填,今天稅務(wù)打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)一定要填,這個(gè)是1-9月研發(fā)費(fèi)用再加計(jì)100%的金額填入嗎,我們是制造業(yè)高企
老師,第三季度所得稅申報(bào)強(qiáng)制享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?稅局打電話(huà)過(guò)來(lái)要更正申報(bào)呢,第四季度享受不可以嗎
老師。稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我這邊第三季度研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用一般填在哪里,什么情況才要報(bào)
稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我們利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn),所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個(gè)表里,我沒(méi)有看到
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
填哪個(gè)表?
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3a7094ed2f60da1.html 這個(gè)鏈接請(qǐng)查看請(qǐng)參考
,我公司發(fā)生什么業(yè)務(wù)我可以去加計(jì)扣除,
產(chǎn)生研發(fā)支出業(yè)務(wù),例如研發(fā)軟件
那還有公司研發(fā)人員的工資研發(fā)軟件是總金額填在一起
是的看咱們賬務(wù)處理上研發(fā)支出
一般都是季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在那里是嗎?其他地方不要填吧
因?yàn)槲覀冞@邊是財(cái)務(wù)公司,從別人財(cái)務(wù)公司交接過(guò)來(lái)的賬,賬面上管理費(fèi)用-研發(fā)支出,借方有41萬(wàn)。。我看1~9月份都沒(méi)有填寫(xiě)扣除。這個(gè)可以加計(jì)扣除嗎?
有一個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表的