借銀行存款貸預(yù)收賬款。
沒開發(fā)票,先收到賬款,怎么記賬
還沒開發(fā)票就先收到了款項,怎么記賬呢
老師你好,還沒有收到發(fā)票,先收到款項,應(yīng)該怎么做賬
老師,先收到對放的款項還沒開票是怎么做賬
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時怎么記賬
江蘇省檔案專業(yè)職稱考試在哪個網(wǎng)站報名?報名時間是?
老師單位先開票,對方?jīng)]給打過來錢,我們單位也沒發(fā)貨,這怎么記賬
老師,老板公司名下有AB兩家公司,A公司的貨款,打到B公司了怎么做賬務(wù)處理呢
工商年報,企業(yè)控股情況,填什么
水電費的收據(jù)可以直接入費用科目嗎
老師,去年是小微企業(yè)享受六稅兩費減半,今年到年就不是小微了,那這幾個月還能享受六稅兩費減半嗎
老師好,我公司購入不動產(chǎn),裝修和不動產(chǎn)是一家公司,怎么寫分錄
老師,我們公司是安裝配電柜的安裝公司,都是開9個點的建筑服務(wù)票,我們現(xiàn)在和別人簽了一個合同是配電房維保的合同,我開票開現(xiàn)代服務(wù):配電房設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),6個點,對嗎,你看下我們的營業(yè)范圍,和開票內(nèi)容
收到貨款現(xiàn)金流是銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,那退回一部分貨款的現(xiàn)金流怎么選?
您好老師 1、上個月的報關(guān)單當(dāng)月沒有結(jié)關(guān),這個月做出口退稅,這個月開出口發(fā)票可以嗎? 2、做出口退稅,報關(guān)單必須得是結(jié)關(guān)的狀態(tài)吧?
貸預(yù)收賬款,還寫對方單位名字嗎
開了發(fā)票做賬就借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項就完事了吧
對的是的,是這么做的。
那就不經(jīng)過應(yīng)收賬款是吧
錯了,應(yīng)預(yù)收賬款,就不需要應(yīng)收賬款。
錯了?啥錯了,我是說就不經(jīng)過應(yīng)收賬款了是吧
不需要通過應(yīng)收賬款。 已經(jīng)做了預(yù)收賬款就不用應(yīng)收賬款啦 同一個客戶用一個往來。
我是預(yù)收了一部分款項,現(xiàn)在票已經(jīng)開奇了 剩下的沒回款的那部分就記應(yīng)收賬款吧
我是這樣做的,提前收款了10萬,借銀行貸預(yù)收 開票20萬 借預(yù)收10 萬應(yīng)收10萬 貸主營收入,銷項
你好,一預(yù)到底所有的都是預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款100,借預(yù)收賬款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
預(yù)收賬款有借方余額,表示欠著你們的錢,相當(dāng)于應(yīng)收賬款。
到時候回來再做平就行了吧
現(xiàn)在預(yù)收賬款余額是負(fù)數(shù)
哦對的是的是這么做的。
余額是負(fù)數(shù)正常就
你好,是正常的,在財務(wù)報表申報的時候重分類就可以的,重分類到應(yīng)收賬款。