收入確認(rèn) 1 萬(wàn)元:按銷售給個(gè)人的貨物金額確認(rèn)收入,平臺(tái)扣費(fèi)屬費(fèi)用,不沖減收入。 平賬方式: 收 9900 元:借銀行存款 9900 平臺(tái)扣費(fèi) 100 元:借銷售費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) 100(附平臺(tái)發(fā)票) 貸:應(yīng)收賬款 / 其他應(yīng)收款 10000
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過(guò)個(gè)人刷卡到我們公戶2萬(wàn),里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬(wàn)屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開票過(guò)來(lái),現(xiàn)在我們收到的兩萬(wàn)客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬(wàn)開給我們另外一家自己的公司(沒(méi)有關(guān)聯(lián)的公司)來(lái)平數(shù),這樣可以嗎?
A公司和B公司是我方的,C公司是對(duì)方的,C欠A7萬(wàn),B欠C16萬(wàn),若是沒(méi)有辦法各付各的,如果用第三方收付委托函,C不支付金額給A,B支付抵扣后的金額16-7=9萬(wàn),那么我方A和B應(yīng)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理? 在此操作的同時(shí),雙方已經(jīng)開具了發(fā)票,這個(gè)第三方收付委托函該如何開具?
A公司和B公司是我方的,C公司是對(duì)方的,C欠A7萬(wàn),B欠C16萬(wàn),若是沒(méi)有辦法各付各的,如果用第三方收付委托函,C不支付金額給A,B支付抵扣后的金額16-7=9萬(wàn),那么我方A和B應(yīng)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,在此操作的同時(shí),雙方已經(jīng)開具了發(fā)票,這個(gè)第三方收付委托函該如何開具?
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購(gòu)買方) 我方中間商 第三方是實(shí)際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務(wù)費(fèi), 每合作一個(gè)項(xiàng)目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺(jué)得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了,要求減少給我們的服務(wù)費(fèi),總體要少給我們18萬(wàn),賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬(wàn)沒(méi)有退回,如果扣除18萬(wàn),那他們只退回保證金72萬(wàn),那不退回的18萬(wàn)保證金怎么弄啊?需要對(duì)方給我們開票嗎?
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝