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老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認(rèn)證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄

2025-05-16 09:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 09:28

月末只計算已經(jīng)勾選的進項 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4031 追問 2025-05-16 09:31

不用交增值稅 可是前期收到發(fā)票計入待認(rèn)證進項稅 這個月勾選的了進項發(fā)票 也不用做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 09:31

那個需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項

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快賬用戶4031 追問 2025-05-16 09:32

好嘞 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 09:32

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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月末只計算已經(jīng)勾選的進項 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-16
你好,借銷售費用、招待費貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
是滴,就是那樣做的哈
2024-03-03
用待認(rèn)證進項稅額這個科
2023-12-29
你好 借 應(yīng)交稅費e-進項稅額額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
2021-01-14
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