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老師您好!收到當(dāng)月或之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額的材料發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢,是借原材料,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是做應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,貸銀行存款

2022-03-28 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-28 10:10

你這個發(fā)票勾選認(rèn)證了嗎

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快賬用戶2532 追問 2022-03-28 10:11

未勾選認(rèn)證抵扣,要等有收入的才認(rèn)證抵扣

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齊紅老師 解答 2022-03-28 10:11

那你是計(jì)入應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶2532 追問 2022-03-28 10:13

就是抵扣了的記賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅了,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-28 10:14

是的,你的理解是對的

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快賬用戶2532 追問 2022-03-28 10:15

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-03-28 10:16

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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