同學你好 沒事 多交的可以抵減的 2.扣除分包需要分包發(fā)票 3.可以 全額調(diào)增 4.對的,不能抵扣
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領(lǐng)導(dǎo)他交稅的時候他都是借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
老師,支付餐費,入管理費下的員工福利費和管理費下的招待費,有什么區(qū)別?對企業(yè)以后繳納稅款有什么影響麼? 因為這筆餐費報銷其他費用的,用了餐票,真實在沒辦法
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個公司之前是轉(zhuǎn)一部分公帳,轉(zhuǎn)一部分私賬給到員工的卡上,現(xiàn)在把員工調(diào)撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現(xiàn)在我也要給他們轉(zhuǎn)一部分公帳一部分轉(zhuǎn)私賬嗎? 除了報銷部分費用外還有沒有其他的方法可以不交個稅了,報銷的費用有沒有限制的呀?馬上要到發(fā)工資的時候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
預(yù)繳沒有扣除分包款多交了有什么改進的和影響么?要扣除分包款需要什么資料呢?還有公司老板報銷招待費太多且沒有票可以報銷么?員工加班報銷餐費和老板在項目上報銷餐費太多,是計入福利費交個稅么,有沒有什么其他辦法可以扣稅?
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的?;ㄙM10煙酒錢也不算多。
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫