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月底資產(chǎn)負債表上應交稅費和其他應付款是負數(shù),怎么調(diào)整

2022-02-09 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-09 15:00

你好 負數(shù) 的原因是什么??

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快賬用戶8166 追問 2022-02-09 15:03

做賬填憑證的時候根本沒有做其他應付款這個科目,做的是其他應收款,后面沖減了一些,現(xiàn)在其他應收款是正數(shù),應付是負數(shù)怎么辦,直接申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 15:11

你好 這不用調(diào)整賬 報表重分類? 負債負數(shù) 填寫在資產(chǎn)里?

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快賬用戶8166 追問 2022-02-09 15:18

那么應交稅費負數(shù)呢,就這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 15:26

你好 記在其他流動資產(chǎn)里?

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你好 負數(shù) 的原因是什么??
2022-02-09
你好,其他應收款負數(shù),你可以計入其他應付款。 答其他應付款,負數(shù)金額,你可以進入其他應收款。
2023-07-04
把其他應付款明細科目的借方余額調(diào)在其他應收款反應
2023-06-03
你好 填寫其他應收款里
2023-03-13
您好 報財務報表時,資產(chǎn)負債表其他應收款和其他應付款為負數(shù) 填到對方科目 其他應收款負數(shù)填到其他應付款 其他應付款負數(shù)填到其他應收款
2021-03-25
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