新年好,滯納金是記在營業(yè)外支出核算的?
老師,請教下您,2021年12月我公司扣稅逾期了,產(chǎn)生滯納金,這個做賬務(wù)處理是記在營業(yè)外支出?
老師,有點蒙了,就是前期支付的款項,現(xiàn)在我做賬處理到營業(yè)外支出了,報企業(yè)所得稅年報的時候要不要在扣除類-其他里面加上這部分記到營業(yè)外支出的金額啊
老師,您好!2021年公戶支付了金額,發(fā)票開的也是2021年的日期,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請問這個怎么做賬務(wù)處理呢? 另外還需要去調(diào)整2021年企業(yè)所得稅年報申報表嗎?
老師,您好!請問一下我們公司因為2021年賣了一臺公司使用過的二手車,因為當時沒有申報增值稅及附加稅費,現(xiàn)在被查到了讓補繳增值稅及附加,還產(chǎn)生了滯納金,一共6900元,請問一下這筆補繳的稅費及滯納金該怎么做賬務(wù)處理啊?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,那匯算清繳啥時候做呀,這個要在匯算清繳中調(diào)增吧
你好,匯算清繳在5月31日之前完成就可以了。 這個(滯納金)要在匯算清繳中調(diào)增的
因為這是2021年12月晚的,在2022年1月才產(chǎn)生的滯納金
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師,那是在2021年度的匯算清繳還是2022年的呀
你好,在2022年1月才產(chǎn)生的滯納金,是2023年做2022年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理。
2021年12月份的稅額2022年1月扣的,所以在2023年做2022年調(diào)增是嗎老師
你好,因為滯納金是2022年1月產(chǎn)生的,所以是2023年做2022年匯算清繳的時候調(diào)增