你好 可以? 匯算前回來發(fā) 票可以稅前扣除?
老師,跨年的費(fèi)用發(fā)票可以報(bào)銷嗎?如果可以的話,有沒有什么要注意的事項(xiàng)?
老師,員工跨年報(bào)銷的發(fā)票,可以入賬嘛,需要注意那些事情呢
老師,我天天都要審核福利費(fèi)就是各種聚餐、游玩這類員工福利單據(jù)的報(bào)銷審核,對(duì)于發(fā)票這塊,我有哪些重要的地方需要注意的呢
老師,2月份員工提供2萬元的發(fā)票要求報(bào)票,結(jié)果沒報(bào)入賬了,4月份才付這筆2萬元,付款時(shí)用途備注報(bào)票可以嘛?
公司員工報(bào)銷的旅費(fèi),其中有一張是個(gè)人開具的餐飲費(fèi)發(fā)票,需要注意那些,怎么入賬,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
是這樣子,員工剛剛給我的發(fā)票,有一部分去年的,一部分今年的,我就正常做費(fèi)用就想是嗎?不用22年的時(shí)候匯算調(diào)整?
去年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整入賬。今年的正常用費(fèi)用,不用納稅調(diào)整。
金額不大,也要用以前年度損益調(diào)整嗎?老師
你好 小金額不用可以??
1000多元,我直接按照當(dāng)年費(fèi)用做就行是吧
像去年的飛機(jī)票我也能正常抵稅是吧,老師
可以正常抵扣。這個(gè)金額不算大,直接記在當(dāng)年也行。
好的,謝謝老師
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