同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行
你好,我公司和總公司都是獨(dú)立核算的! 但是總公司員工為我公司服務(wù)工作!由我們支付給員工工資,直接對(duì)公打款給員工個(gè)人, 但員工的工資和社保都在總公司繳納申報(bào), 請(qǐng)問我往出支付工資,該如何處理,和會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請(qǐng)問,人是分公司的人,但是社保工資都在總公司發(fā),私下我們還要還款給總公司,現(xiàn)在想正規(guī)走賬,該怎么處理?這些的費(fèi)用都是我們分公司出,獨(dú)立核算!
老師您好,我想問一下我們分公司有個(gè)人員買社保,這些費(fèi)用是不是都可以出到總公司的費(fèi)用里面分公司非獨(dú)立核算
請(qǐng)問,我們是獨(dú)立核算的分公司,社保是交錢給總公司,分公司有4個(gè)員工買在總公司,社保的款項(xiàng)請(qǐng)問分公司還能做費(fèi)用嗎。
老師:我想問下,總分公司合并納稅,分公司非獨(dú)立核算。總公司接單,所有員工都是在總公司名下發(fā)工資,但是在各個(gè)分公司當(dāng)?shù)亟o員工繳納社保公積金。繳費(fèi)都是總公司劃款,分公司沒有其他費(fèi)用。這種情況下要怎么做賬???
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
他們做代收代付?
同學(xué)你好 嗯 做代收代付就行
兩個(gè)公司的分錄都怎么做?
同學(xué)你好 你們公司正常做就行 總公司做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
我這的工資高和總公司代付的工資和社保不一致,可以嗎?
這個(gè)社保金額一樣就行