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你好,我公司和總公司都是獨(dú)立核算的! 但是總公司員工為我公司服務(wù)工作!由我們支付給員工工資,直接對公打款給員工個(gè)人, 但員工的工資和社保都在總公司繳納申報(bào), 請問我往出支付工資,該如何處理,和會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2020-08-21 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 15:50

你好同學(xué),這個(gè)是直接打給員工的同學(xué)

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快賬用戶1115 追問 2020-08-21 15:50

對,我該如何記賬

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齊紅老師 解答 2020-08-21 15:50

你們每月借:**費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 -總公司 這樣記錄同學(xué)

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快賬用戶1115 追問 2020-08-21 15:51

具體是什么科目,如管理費(fèi)用 明細(xì)科目是啥

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快賬用戶1115 追問 2020-08-21 15:53

還有為啥寫其他應(yīng)付款—總公司 而不是收款人 員工個(gè)人名字

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齊紅老師 解答 2020-08-21 15:53

同學(xué)就是員工的工資費(fèi)用所屬的部門 比如銷售部就是銷售費(fèi)用

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你好同學(xué),這個(gè)是直接打給員工的同學(xué)
2020-08-21
不行,要通過往來科目過渡一下,因?yàn)槟銈兾蟹止景l(fā)的
2024-10-05
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)科目??
2021-06-21
同學(xué)你好 分公司自己申報(bào)社保也可以的
2021-04-01
你好!計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保6745.26 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬6745 營業(yè)外支出2624 貸:銀行存款
2024-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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