一般不建議用膠水直接粘貼原始憑證 使用固體膠或漿糊:相較于液體膠水,固體膠、漿糊粘貼后紙張柔韌性更好,不會(huì)過(guò)度硬化,也便于裝訂。粘貼時(shí),在原始憑證背面均勻涂抹,然后對(duì)齊粘貼在記賬憑證后面。 采用粘貼單:購(gòu)買專用的粘貼單,將原始憑證整齊排列粘貼在粘貼單上,再將粘貼單與記賬憑證裝訂在一起。這樣能使憑證更整齊,也方便裝訂。 夾塞法:對(duì)于一些較小的原始憑證,如車票等,可以采用夾塞的方式,整齊地夾在記賬憑證后面,再進(jìn)行裝訂。
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過(guò)記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫(kù)存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬(wàn)多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過(guò)程,但是附件上是能看出來(lái)的,這樣可以嗎
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄,就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧,然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè),員工的工資就行了吧
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,你好,我們公司在一個(gè)合作社那里買了一片果園,這個(gè)果園計(jì)入什么資產(chǎn)好呢,謝謝。
#提問(wèn)#老師,我們公司工抵房了兩套房子,現(xiàn)在房子產(chǎn)權(quán)已經(jīng)辦完了,有房產(chǎn)證了,我們是不是就必須繳納房產(chǎn)稅了?老板說(shuō)可以不交,公司的房子經(jīng)營(yíng)用
老師,因?yàn)榭蛻裟沁叾悇?wù)問(wèn)題,我們公司也收到通知,讓提供一堆資料,還說(shuō)上門現(xiàn)場(chǎng)查看,如果設(shè)的專職會(huì)計(jì)沒(méi)有會(huì)計(jì)證書,有沒(méi)有影響?
老師好,固定資產(chǎn)折舊這塊,打印機(jī)2016年買的現(xiàn)在還在折舊,可以把它加速折完嗎,這要還是每個(gè)月20塊錢的折還的兩年折
老師,我想問(wèn)一下我們公司是保安公司,提供的保安服務(wù)按差額征稅5個(gè)點(diǎn)征收,現(xiàn)在有新開的業(yè)務(wù)站務(wù)員服務(wù),我想問(wèn)一下這個(gè)還按差額征稅嗎?還是按正常稅率
空調(diào)的安裝費(fèi),打孔費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用處理?一千多
老師,幫我看下這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎?老板轉(zhuǎn)款500給民宿個(gè)人收款的微信碼備注備用金,民宿這個(gè)微信號(hào)是她女兒的號(hào)并且也是用來(lái)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人收款碼,她女兒收了款又付給抖音平臺(tái)費(fèi)600。名字不一樣能這樣做分錄嗎?
收定金,退定金怎么做賬
老師,做茶生意的個(gè)體戶,個(gè)人要開票包廂費(fèi),這個(gè)屬于什么類別,開票時(shí)選
老師,我就是用的固體膠水,這下怎么報(bào)啊,客服說(shuō)固體膠水粘的憑證不能打孔
你要是打孔的話就不能用膠水了 直接整理整齊之后打孔裝訂的
媽呀,到底要怎么弄嘛,做好的憑證按正常流程是不是要用膠水把原始憑證附在后面嘛
一個(gè)月起碼有1千張?jiān)紤{證,不整理直接裝訂怎么可能呢
你們這么多?那你先整理好,次月初分開裝訂就可以 別太厚 不用交稅粘
不用膠水粘 你用膠水就沒(méi)法打孔了
好吧,問(wèn)題是前面幾個(gè)月的憑證都用的膠水怎么辦呀,該怎么裝訂呢
這個(gè)沒(méi)辦法了只能這樣了
那怎么裝訂呢 總要裝起來(lái)呀
你自己用釘子打上孔用線裝訂吧
這是什么操作,有視頻步驟嘛老師
這個(gè)沒(méi)有 就是和裝訂一下,只不過(guò)自己手動(dòng)打孔,用釘子打穿然后把釘子拿出來(lái)再穿線裝訂