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Q

(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù),取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬元、咨詢收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內(nèi)出差飛機票款0.4萬元(票價0.3萬元、燃油附加費0.1萬元)、為乙企業(yè)項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元)。飛機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元。 (3

2022-02-07 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-07 08:56

你好需要計算做好了給你

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快賬用戶6908 追問 2022-02-07 09:02

看下面這個圖

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齊紅老師 解答 2022-02-07 09:08

業(yè)務(wù)1和業(yè)務(wù)2計提的銷項稅是 (30+10)/1.06*0.06+120*0.06=9.46萬元

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齊紅老師 解答 2022-02-07 09:09

業(yè)務(wù)3應(yīng)該計提銷項稅是 300/1.06*0.06+50*0.13+20*0.06=24.68

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齊紅老師 解答 2022-02-07 09:10

當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 0.4/1.09*0.09+100*0.13+10.09=23.12

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齊紅老師 解答 2022-02-07 09:10

當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是 9.46+24.68-23.12=11.02

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快賬用戶6908 追問 2022-02-07 09:37

第三問的10.09是怎么來的?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-07 09:42

當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 0.4/1.09*0.09 %2B100*0.13 %2B1*0.09

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快賬用戶6908 追問 2022-02-07 09:43

那第四問也錯了唄

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齊紅老師 解答 2022-02-07 09:46

嗯,數(shù)字的答案錯了這里

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你好需要計算做好了給你
2022-02-07
同學(xué)你好,具體是什么問題呢?
2021-12-18
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費35萬元。 (2)購進用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報銷時提供標(biāo)有員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,注明票價2.18萬元,民航發(fā)展基金0.12萬元。 要求:計算該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅。 解析:(1)銷項稅額是:260*13%%2B35*6%=33.8%2B2.1=35.9萬元; (2)進項稅額是:3.9%2B2.18/1.09*9%=3.9%2B0.18=4.08萬元; (3)該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅:35.9-4.08=31.82萬元。
2021-10-16
同學(xué), 稍等 這個計算一下。
2022-06-21
1.本月銷項稅額=(120+30)÷(1+6%)×6%=8.49(萬元) 2.銷項稅額=90×6%=5.4(萬元) 3.銷項稅額=0。納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)收入,免征增值稅 4本月準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=6.5+0.9=7.4(萬元) 5.應(yīng)繳納的增值稅=8.49%2B5.4-7.4=6.49(萬元)
2022-06-20
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