同學(xué)你好 很高興為你解答 收到的簡易計稅是對方開具的吧? 你們可以抵扣進(jìn)項稅啊
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
誤將2021年12月收到的簡易計稅發(fā)票抵扣12月一般增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)1月30日,發(fā)票無法取消認(rèn)證和抵扣,現(xiàn)在如何更正申報?2021年12月報表數(shù)據(jù)已定不能再修改了
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計今年4月份把某簡易征收項目收到的專票抵扣了,12月申報11月增值稅的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項,減少交的增值稅
23年11月份有一張電子專票在當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了,今年一月份無意看到23年12月增值稅申報表進(jìn)項稅額本年累計數(shù),我和我的明細(xì)賬全年進(jìn)項稅額核對了一下,突然發(fā)現(xiàn)有差異,接著我查找核對發(fā)現(xiàn)是23年11月份漏做了一張電子專票材料費,您說我應(yīng)該怎么處理?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
簡易計稅只能抵減簡易計稅的稅吧,但是簡易計稅的抵扣聯(lián)不可以抵扣一般計稅的銷項稅啊
但是我不小心把簡易計稅的抵扣聯(lián)和一般計稅的銷項稅做了抵扣,所以想知道我這樣要如何更正申報
易計稅的抵扣聯(lián)可以抵扣一般計稅的銷項稅
啊這樣啊,那謝謝老師。
不客氣 祝您工作順利 事事順心