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那我進項稅1067811.97.銷項稅622403.38,我應該怎么做會計分錄,下面是我去年做的,398807.99是我抵扣的

那我進項稅1067811.97.銷項稅622403.38,我應該怎么做會計分錄,下面是我去年做的,398807.99是我抵扣的
2022-01-28 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-28 13:08

你好,你的分錄科目是正確的,怎么數(shù)據(jù)對不上呢

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:08

哪里的數(shù)據(jù)有問題,

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:08

進項稅1067811.97.銷項稅622403.38,分錄中不是這兩個數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:09

398807.99是去年的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:09

我打錯了。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:10

好的,把數(shù)據(jù)相應的修改下就可以

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:10

398807.99是2022年要抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:10

分錄科目都沒有問題

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:10

但是為啥398807.99在進項稅額轉(zhuǎn)出去了

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:14

那實際這個金額是什么啊,是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:14

398807.99是2022年要抵扣,我還沒抵扣勾選。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:15

年末轉(zhuǎn)出,只是把除了未交增值稅外有余額的增值稅應交稅費科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:16

那就是我第三個分錄是錯的,直接刪除?

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:16

398807.99那個分錄個

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:22

嗯。如果沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,那第三筆就不需要寫

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:22

進項稅額轉(zhuǎn)出是什么科目嘛。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:23

這是不需要抵扣的進項稅額

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:23

就這兩個科目,剩余的進項稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,明年抵扣了怎么做

就這兩個科目,剩余的進項稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,明年抵扣了怎么做
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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:30

嗯,分錄對,明年不影響抵扣的

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快賬用戶5832 追問 2022-01-28 13:32

那未抵扣的進項稅在這個里面來了,對的不。

那未抵扣的進項稅在這個里面來了,對的不。
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齊紅老師 解答 2022-01-28 13:35

嗯,你的理解是正確的。

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你好,你的分錄科目是正確的,怎么數(shù)據(jù)對不上呢
2022-01-28
你好,學員,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
2022-01-28
您好,借應交稅費未交增值稅100貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-07
你好,那不對,留底是在借方有余額
2024-02-18
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-12-08
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