你好,當(dāng)月開了作廢,直接作廢就可以!
您好 老師 請(qǐng)問(wèn)專用發(fā)票作廢了 是不是一定要在電子稅務(wù)局里“紅廢發(fā)票核銷”里進(jìn)行核銷?
請(qǐng)問(wèn)一下,專用發(fā)票作廢了 是不是一定要在電子稅務(wù)局里“紅廢發(fā)票核銷”里進(jìn)行核銷?
之前開具的專用發(fā)票作廢了但是我找不到紙質(zhì)發(fā)票了,現(xiàn)在要紅銷核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有個(gè)同事給了我兩張已經(jīng)剪了角的發(fā)票,讓我去電子稅務(wù)局去作廢,我有點(diǎn)不太明白,不是作廢是在開票系統(tǒng)里作廢就行了,為什么還讓我去電子稅務(wù)局去作廢?
請(qǐng)問(wèn)老師,1.電子稅務(wù)局里全電發(fā)票月末匯總當(dāng)月紅沖的匯總完了是紅沖完的數(shù)嗎?2. 一開始開的是51盒子的發(fā)票。作廢和紅沖的發(fā)票在電子稅務(wù)局月末匯總里是不是沒(méi)減去51盒子里作廢和紅沖的發(fā)票數(shù)呀
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些