你好! 計提工資 借工程施工…人工費 貸應(yīng)付職工薪酬
老師 我們是建筑企業(yè) 我們勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司 收到了發(fā)票 但是甲方要我們代發(fā)工資給工人 我發(fā)放農(nóng)民工工資應(yīng)該怎么做賬呀
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,本月我們收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付給農(nóng)民工,一部分打入我們公司公戶,但是本月我們沒有給甲方開票,我該怎么入賬
我們是建筑公司!我們接了一項工程是200萬!我們開票給甲方200萬!但是政府規(guī)定公司有甲方代發(fā)!所以實際我們只收到了130萬!可是這工資部分我們怎么扣除稅前才有效!發(fā)放工資時會計分錄怎么做
老師,我們是建筑工程公司,我們給甲方開了發(fā)票,甲方用一部分幫我們代發(fā)了工人工資我們的應(yīng)收賬款只到一部分那代發(fā)的那部分員工工資我該如何記賬?
我們跟甲方有個工程,甲方把其中一部分工程款沒有轉(zhuǎn)給我們,而是代發(fā)了農(nóng)民工工資,并向我們提供了幾十個簽字的農(nóng)民工工資表,這部分錢我們是沖應(yīng)收賬款嗎,那幾十個農(nóng)民工工資表可以直接做成本嗎?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
甲方代發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付賬款(用工程款發(fā)工資,就少付這部分錢了)