你好 借 銀行存款 320000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 320000 然后 借 主營業(yè)務(wù)成本 250000 貸 庫存商品 250000
本月銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品100臺每臺不含稅單價(jià)5000元,適用增值稅率10%。三或物管已存入銀行。一產(chǎn)品單位成本為1000元要求編制會計(jì)分錄。
甲公司“商品入庫匯總表”記載,某月已驗(yàn)收入庫Y產(chǎn)品200臺,實(shí)際單位成本600元,計(jì)120000元;Z產(chǎn)品300臺,實(shí)際單位成本800元,計(jì)240000元,甲公司應(yīng)編制會計(jì)分錄:
甲公司月末匯總的發(fā)出商品中,本月銷售Y產(chǎn)品150臺,每臺售價(jià)800元,銷售Z產(chǎn)品200臺,每臺售價(jià)1000元,款項(xiàng)已存入銀行。該月Y產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為600元,Z產(chǎn)品實(shí)際單位成本為800元,甲公司應(yīng)編制會計(jì)分錄。
、本期銷售A產(chǎn)品20臺,每臺售價(jià)8000元銷售B產(chǎn)品5臺,每臺售價(jià)13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價(jià)稅款未收。A、B產(chǎn)品單位成本分別為6000元、10000元,請結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。2、預(yù)收M公司購買A產(chǎn)品的價(jià)款10萬元。
實(shí)務(wù)操作題(一)庫存商品的核算1本月完工入庫的甲產(chǎn)品500臺,單位成本600元;乙產(chǎn)品1000臺,單位成本800元2銷售甲產(chǎn)品一批,數(shù)量400臺,單價(jià)800元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為51200元,收到一張面值為371200元的商業(yè)承兌匯票一張。3月末結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品銷售成本,本月共銷售400臺根據(jù)上述業(yè)務(wù)分別編制會計(jì)分錄。(二)商品流通企業(yè)庫存商品核算-售價(jià)金額法某商場為增值稅一般納稅人,采用售價(jià)金額核算法進(jìn)行核算。該商場2018年2月份期初庫存日用百貨的進(jìn)價(jià)成本30萬元,售價(jià)40萬元;本期購入日用百貨的進(jìn)價(jià)成本270萬元售價(jià)360萬元;本期銷售收入340萬元計(jì)算2月份該商場的以下指標(biāo):(1)商品的進(jìn)銷差價(jià)率(2)已銷日用百貨的實(shí)際成本(3)期末庫存日用百貨的實(shí)際成本。
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?