可用其他應(yīng)付款科目
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填???我填:未分配利潤就記負(fù)數(shù)。 就是減號加個數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填?。窟@有正有負(fù),不知道咋填
老師,我?guī)齑尜~上有100多萬,實際沒有的,也不知道怎么結(jié)到這個余額,我現(xiàn)在想補(bǔ)申報收入把這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)沖掉了,那問題來了,我也不會收到現(xiàn)金或者銀行存款,也不可能應(yīng)收任何人的款,那我借方借什么科目?
我想問一下老師,起初資產(chǎn)負(fù)債表平了,期末不平是怎么回事呢?是憑證有不平的嗎?還是損益沒結(jié)轉(zhuǎn)完善?還是前期差錯更正的,沒有用以前年度損益調(diào)整而是原科目(到也不影響啊,一借一貸都也平了),因為期初數(shù)是不太真實,但是報表平了。期末是真實數(shù)據(jù)。
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應(yīng)的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
老師,進(jìn)去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(老板);這樣會影響出報表嗎?如果影響了,把報表導(dǎo)出來,要把其他應(yīng)付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產(chǎn)品從新公司這里開發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
老師,我們公司買了一臺車子,每個月按揭的,有利息,這個利息對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,準(zhǔn)備等付清的時候再開,我們現(xiàn)在已經(jīng)入的利息支出了,這個能不能稅前扣除呀?
項目工人工資我記到項目成本里了 沒有經(jīng)過管理費用科目 現(xiàn)在所得稅匯算 職工薪酬那里是0 這有風(fēng)險嗎
老師,公轉(zhuǎn)私付給A(個人)500000簽的貨款合同然后收到B轉(zhuǎn)來的500000可以對沖嗎?
貿(mào)易公司報關(guān)出口是根據(jù)報關(guān)單做銷售還是根據(jù)發(fā)票做銷售
董孝彬老師 今天上午我給你說的那個會計 為啥說她想通過給領(lǐng)導(dǎo)說另一個會計背后說我 的壞話 這件事拿捏我 取代我
老師,請幫我看看這個可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒有開票,要不要調(diào)減
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做?
協(xié)會有匯算清繳年報課程嗎