你好; 你開紅字信息表;你做轉(zhuǎn)出分錄。 次月做附表2 轉(zhuǎn)出申報 ; 收到紅字發(fā)票做紅沖分錄??
請問老師我們是購買方,7月份收到增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,因為發(fā)票要重開,我現(xiàn)在開了紅字信息表之后給銷售方,是不是發(fā)票也都要還回去,我需要留做賬憑證么
老師您好,我想咨詢下購買方進項專票認證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購買方開么?已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,發(fā)票對方已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時需要分開填嗎,因為我方的發(fā)票額度是十萬
老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認證,因退貨要退回銷售方開負數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報增值稅的時候,附表三還要填寫嗎
轉(zhuǎn)出分錄怎么做
?你之前分錄? ?做什么分錄的。 發(fā)了看??
付款時是借:管理費用 應(yīng)交稅金(進項)貸:銀行存款
?借管理費用? 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? ?
收到負數(shù)發(fā)票怎么做分錄
我要增加一個2級科目進項稅轉(zhuǎn)出嗎
? 借管理費用負數(shù)金額; 貸銀行存款負數(shù)金額? ?
這個分錄是收到負數(shù)發(fā)票要做的分錄嗎
我收到負數(shù)發(fā)票需要認證嗎
我收到負數(shù)發(fā)票后直接做沖紅的分錄,不用再進項轉(zhuǎn)出了吧
進項稅轉(zhuǎn)出是三級科目哈 ;? ? ? ? 除非你 沒有認證 就不用轉(zhuǎn)出? ?
我在哪個科目下加進項稅額轉(zhuǎn)出
你好; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出??
我已收到負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄
? 借管理費用負數(shù)金額; 貸銀行存款負數(shù)金額? ??
不是還要進項轉(zhuǎn)出嗎,寫在一個分錄里
你好; 你先去做轉(zhuǎn)出 ;? ? ??
我付款時做借:管理費用,轉(zhuǎn)出時還借:管理費用,不是管理費用重復(fù)了嗎
?你是不是第一次做轉(zhuǎn)出分錄 ;? ? ?比如管理費用100? ;? 進項稅13;? ? ?銀行存款113? ; 開了紅字信息表 ;? 借管理費用13 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 13 ;? ?收到紅字發(fā)票 :借管理費用-113 貸? 銀行存款 -113??
我收到負數(shù)發(fā)票需要認證嗎
?負數(shù)發(fā)票別去認證 ;? 藍字發(fā)票才能認證哈? ? (假如之后重新開發(fā)票給你? ?)