對方給你開紅字信息表,然后你們自己開紅字發(fā)票重新開就可以。
老師,請教一下,我們是購買方,去年專票做了認證,這個月我們開具了紅字發(fā)票信息表,對方也重新給我們開了發(fā)票,請問還要做賬嗎?另外認證專票的時候要認證新的嗎?申報增值稅的時候有什么特別操作嗎
老師,請問這2019年開的專票對方認證了,因為發(fā)票的收款人沒有填寫,現在他們給申請紅字發(fā)票申請單,連同發(fā)票聯(lián)退回來了,需要重新開具,我這邊具體怎么操作
老師,請問,我們公司21年開了專票,但是對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了,我們已經交稅了,對方一直沒付款,現在我們重新開具了新發(fā)票給他們,但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票,這個需要什么手續(xù)呢
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對方已經認證了,紅字發(fā)票誰申請,誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認證??
老師,請問我們收到前幾年的發(fā)票現在稅局要求對方沖紅重新開具,我們已經抵扣了,那是我這邊申請紅字發(fā)票嗎
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數應該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
郭老師,我記得如果對方未抵扣我這邊填寫申請單后,開具紅字發(fā)票是可以導入申請單直接開具的,沒有申請表的導入路徑,我這邊怎么開具負數發(fā)票嗎
對方申請 之后給你發(fā)電子版的 你選擇下載開局
郭老師,您的意思是需要對方給我發(fā)這申請表的電子版,我保存到電腦上,然后就可以導入開具了對嗎
是的 可以的 可以的
哦哦,那這退回的發(fā)票只有發(fā)票聯(lián)或者發(fā)票聯(lián)的復印件可以嗎
不需要退回來的 認證了不退
哦哦,發(fā)票聯(lián)復印件可以嗎
你好 不需要退回來的
懂了,就是說這發(fā)票對方認證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都可以不用退回來,只要他們給我傳申請表的電子版就可以,如果沒認證的這發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)就需要退回來了,對嗎郭老師
是的 是的 是這么理解的 對的
好的,謝謝您郭老師
不用客氣 工作愉快