你好,先轉(zhuǎn)清理,再出售,分錄稍后發(fā)給你
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計(jì)折舊5000元,因?yàn)轫?xiàng)目不準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)了,這臺(tái)設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,我們固定資產(chǎn)原值是20000元,累計(jì)折舊5000元,因?yàn)轫?xiàng)目不準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)了,這臺(tái)設(shè)備賣了,賣了3000元,老師,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們的固定資產(chǎn)凈值是305823.56元,累計(jì)折舊是96464.50元,清理費(fèi)用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設(shè)備抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),(這個(gè)制冷設(shè)備累計(jì)折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規(guī)模那會(huì)買的沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?怎么寫分錄?老師幫我做一下賬
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過(guò)程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過(guò)程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借:固定資產(chǎn)清理15000 累計(jì)折舊5000貸:固定資產(chǎn)20000借:銀行存款3000 資產(chǎn)處置損益???? 12,345.13貸:固定資產(chǎn)清理15000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 345.13
借:固定資產(chǎn)清理15000 累計(jì)折舊5000 貸:固定資產(chǎn)20000 借:銀行存款3000 資產(chǎn)處置損益???? 12,345.13 貸:固定資產(chǎn)清理15000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 345.13
老師,我先看了好好研究啊,讓我腦子轉(zhuǎn)一下
好的,你先消化一下慢慢看吧....
老師,資產(chǎn)處置損益最后是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里的???
這個(gè)科目我不是很熟
你好,這個(gè)是損益類科目,不用結(jié)轉(zhuǎn).
老師,這個(gè)清理需要繳納銷項(xiàng)稅,那我需要開票嗎?
你好,不用開票,你在未開票那里申報(bào)收入就可以了
老師,我在利潤(rùn)表里面沒(méi)看到么
資產(chǎn)處置損益科目
你好,你是什么企業(yè)呢?沒(méi)看到這個(gè)科目呢
制造業(yè),用的小企業(yè)準(zhǔn)則
老師,你看一些,損益類科目里面也沒(méi)有資產(chǎn)處理?yè)p益
你好,你入在營(yíng)業(yè)外支出
這個(gè)需要調(diào)增嗎 匯算清繳時(shí)?
你好,不用匯算清繳調(diào)增的.