久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補

2022-01-24 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-24 08:07

同學(xué),你好 借:管理費用-電費1000 貸:銀行存款1000

頭像
快賬用戶8693 追問 2022-01-24 08:21

但是應(yīng)付是3700,少計提的1000如何彌補

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-24 08:25

同學(xué),你好 借:管理費用-電費1000 貸:其他應(yīng)付款1000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 金額不大 就1000 直接做補計提分錄就好了
2022-01-24
你好 ;那你補計提 :借以前年度損益調(diào)整1000貸其他應(yīng)付款1000? ; 借利潤分配-未分配利潤1000貸 以前年度損益調(diào)整1000? ; 看下影響所得稅還得調(diào)整所得稅的
2022-01-24
同學(xué),你好 借:管理費用-電費1000 貸:銀行存款1000
2022-01-24
你好,正確的借管理費用貸庫存現(xiàn)金嗎?
2022-01-24
您好,是要彌補從其他應(yīng)付款里過賬嗎?
2022-01-24
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×