同學(xué),你好 借:管理費用-電費1000 貸:銀行存款1000
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款-水電費啊 如果是貸其他應(yīng)付款,那我不是有二筆其他應(yīng)付款了嗎
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應(yīng)付款,實付是借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補
管理費用在21年少計提1000,已經(jīng)年結(jié),少計提的1000可以在22年1月補計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費用1000貸其他應(yīng)付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費用1000,貸其他應(yīng)付款1000
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
但是應(yīng)付是3700,少計提的1000如何彌補
同學(xué),你好 借:管理費用-電費1000 貸:其他應(yīng)付款1000